当前位置: 首页> 通知公告> 正文 通知公告

市编办2019年部门预算编制说明

  现将市编办2019年部门预算编制说明如下:

    一、基本情况

    部门设置和人员情况

    主管部门:市委

    单位性质:行政单位

    领导配置:正处级领导1名,副处级领导2名。

    编制情况:行政编制8名、参公事业编制3名、后勤事业编制1名。

    人员情况:在职人数10人、退休人数1人。

    二、主要职责

     根据《中共石嘴山市委办公室 市人民政府办公室关于印发〈石嘴山市机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》(石党办发〔2002〕126号)规定,本部门主要职责是:研究拟定市及辖区行政管理体制、事业单位管理体制及党政机构改革的意见;负责行政审批制度改革相关工作;负责党政群机关、直属事业单位和部门所属事业单位机构编制管理工作;负责事业单位登记管理及机关、事业单位、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作等。       

    三、2019年支出预算安排

   2019年部门预算收入204.39万元,其中财政拨款204.39万元。

   (一)2019年部门基本支出安排。

    按照国家规定的标准及范围据实测算。

    1.工资福利支出1353597.06元 

      <一>在职人员工资支出:694632元

      (1)基本工资:401352元

      职务岗位工资:146640元;

      级别(薪级)工资:254712元。

     (2)生活补贴:157104元;

     (3)艰边津贴:29160元;

     (4)工作津贴:104736元;

     (5)独生子女费:600元;

     (6)妇女卫生费:1680元;

     <二>个人公务交通补贴:96840元;

     <三>年终奖:33446元;

     <四>目标考核奖:105000元;

     <五>采暖补贴:57696元;

     <六>住房公积金:94019.28元;

     <七>住房补贴:44568元;

      <八>在职基本医疗保险:58063.84元;

      <九>在职公务员医疗保险:14515.96元;

      <十>工伤保险:2903.19元;

     <十一>生育保险:2903.19元;

      <十二>养老保险:145159.6元;

      <十三>健康体检费用:3850元;

    2.商品和服务支出:83831.04元.

     (1)在职人员公用经费:50000元;

     (2)新区单位水电物业管理费10000元;

     (3)单位公务交通补贴:9684元;

     (4)离退休人员公用经费:300元;

     (5)工会经费:13847.04元。

      3.对个人和家庭补助支出:1514.88元

       退休公务员医疗保险:1514.88元;

    (二)2019年部门项目支出预算安排。

      根据部门2018年改革任务深化和2019年重点业务工作安排情况,2019年拟安排项目支出60.5万元。

     1.新增改革项目预算40万元。

      项目1:党政机构改革工作预算经费15万元,其中:(1)硬件设施购置费3.5万元(抽调人员计算机5台,打印机5台);(2)抽调人员食宿安排费3万元生活性补贴;(3)工作车辆交通费:5000元;(4)改革工作专项办公经费:3万元(主要包括购置办公用品、电脑耗材、设备维修等);(5)外出考察学习经费5万元。

         政策依据:《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》、《深化党和国家机构改革方案》、《关于地方机构改革有关问题的指导意见》。

      绩效评价:构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。

      项目2:权力清单集中动态调整项目经费25万元。

      政策依据:根据《市人民政府办公室关于印发<石嘴山市权力清单和责任清单动态管理实施细则>的通知》(石政办发〔2016〕130号)规定及《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》中关于“全面推行政府部门权责清单制度,实现权责清单同‘三定’”规定有机衔接”的工作要求。2019年将结合政府各部门“三定”规定调整制定情况,同时,与法律法规规章修订情况衔接,组织做好权力清单动态调整并公布。因时间紧、任务重,且涉及各领域、各行业法律法规规章庞杂,共需经费25万元。

       绩效评价:采取政府购买服务方式,将政府部门权力清单编制工作承包给律师事务所完成。通过编制公布权力清单,理清部门权力及权力界线,为各部门、单位全面、正确、依法履行职责提供法定依据。同时,实现权力清单“三级四同”。

     2.持续深化改革项目经费16万元。

    项目3:继续推进公益类事业单位改革。预算工作专项经费8万元,其中:(1)工作交通费:1万元;(2)项办公经费:3万元(设备维修、办公用品和耗材支出);(3)外出考察学习经费4万元。

   政策依据:《中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》(中发[2011]5号)、《中共中央关于深化  党和国家机构改革的决定》,自治区编办2019年工作计划。

  绩效评价:深化事业单位改革,强化公益属性,与党政机构改革协同推进政事分开、事企分开、管办分离。推行和完善公益类事业单位绩效管理制度,为经济社会全面发展和不断进步创造更好的公共服务环境。

     项目4:开展综合行政执法体制改革项目经费8万元,其中:(1)工作交通费:1万元;(2)专项办公经费:3万元(设备维修、办公用品和耗材支出);(3)外出考察学习经费4万元。

     政策依据:《深化党和国家机构改革方案》、自治区编办2019年工作计划及关于开展综合行政执法体制改革有关文件。

    绩效评价:深化行政执法体制改革,统筹配置行政处罚职能和执法资源,相对集中行政处罚权,整合精简执法队伍,解决多头多层重复执法问题。探索实践城市管理、市场监管、环境保护等执法领域相对集中行政处罚权,进一步创新和完善我市行政执法体制机制,推进国家治理体系和治理能力现代化。

    3、日常管理工作经费4.5万元。

      项目5:市本级党政群机关、事业单位中文域名注册运行经费4.5万元。(“·政务”域名300元/年/个,“·公    益”域名200元/年/个。我市党政群机关单位政务域名共注册76个,每个单位300元,合计22800元;事业单位公益域名共注册111个,每个单位200元,合计22200元)。

     政策依据:《中国互联网络域名管理办法》、中央编办《关于调整地方党政群机关和事业单位等集中注册政务和公益专用中文域名收费标准的通知》。

    绩效评价:市本级党政群机关和事业单位在国家“政务和公益机构域名注册管理中心”注册的中文域名持续有  

效。

    四、无需特别说明的其他情况